为规范审计行为,加强日常审计工作管理,充分利用审计成果,日前,审计处结合审计工作职能、工作规范和工作实际,对原有审计工作台账进行了进一步的细化、分类、补充,对日常审计工作进行规范化记录和管理。
审计处建立了基建、维修工程审计台帐,财务审计台帐,合同审签台帐,文件管理台帐等四种台账模式,强化了对各项审计数据的动态管理,内容涵盖审计计划、审计通知书、审计证据、审计工作底稿、审计报告、后续审计等。通过建立审计工作台账来规范工作行为,确保每件工作都做到事前有计划、事中有跟踪、事后有总结,促使工作更加规范有序。 (审计处)